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              淮南市文化市场综合执法支队2021年度单位决算

              发布日期:2022-08-19 16:44作者:办公室 来源:市文化和旅游局(广播电视新闻出版局) 【字体:  】   阅读:

               

               

               

              淮南市文化市场综合执法支队

              2021年度单位决算

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              2022年8月

               

               

               

              第一部分 淮南市文化市场综合执法支队概况

              一、主要职责

              二、单位决算构成

              第二部分 淮南市文化市场综合执法支队2021年度单位决算表

              一、收入支出决算总表

              二、收入决算表

              三、支出决算表

              四、财政拨款收入支出决算总表

              五、一般公共预算财政拨款支出决算表

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

              第三部分 淮南市文化市场综合执法支队2021年度单位决算情况说明

              一、收入支出决算总体情况说明

              二、收入决算情况说明

              三、支出决算情况说明

              四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

              五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

              七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

              八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

              九、其他重要事项情况说明

              第四部分 名词解释

               

              淮南市文化市场综合执法支队

              2021年度单位决算情况

               

              第一部分 淮南市文化市场综合执法支队概况

              一、主要职责

              根据中共淮南市委编制机构委员会《关于印发<淮南市文化市场综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制的规定>的通知》淮编(2020)4号,淮南市文化市场综合执法支队的主要职能为:(一)贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场管理的法律、法规和方针、政策;研究拟定全市文化市场综合行政执法工作计划,并组织实施。

              (二)依据有关法律、法规、规章和政策规定,行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

              (三)受理公民、法人及其他组织举报的文化市场领域违法行为。

              )负责对县级文化市场综合行政执法机构的业务指导协调;负责对文化市场综合执法人员的业务培训、考核评比工作。

              (五)完成上级交办的其他工作

              二、单位决算构成

              淮南市文化市场综合执法支队单位2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较无变化。

              纳入淮南市文化市场综合执法支队2021年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:

              序号

              单位名称

              1

              淮南市文化市场综合执法支队

               

              第二部分 淮南市文化市场综合执法支队2021年度单位决算表

               

              一、收入支出决算总表

               

               

              公开01表

              淮南市文化市场综合执法支队单位

               

              金额单位:万元

              收入

              支出

              项目

              金额

              项目

              金额

              栏次

              1

              栏次

              2

              一、一般公共预算财政拨款收入

              449.29

              一、一般公共服务支出

               

              二、政府性基金预算财政拨款收入

               

              二、外交支出

               

              三、国有资本经营预算财政拨款收入

               

              三、国防支出

               

              四、上级补助收入

               

              四、公共安全支出

               

              五、事业收入

               

              五、教育支出

               

              六、经营收入

               

              六、科学技术支出

               

              七、附属单位上缴收入

               

              七、文化旅游体育与传媒支出

              368.77

              八、其他收入

               

              八、社会保障和就业支出

              26.02

               

               

              九、卫生健康支出

              14.82

               

               

              十、节能环保支出

               

               

               

              十一、城乡社区支出

               

               

               

              十二、农林水支出

               

               

               

              十三、交通运输支出

               

               

               

              十四、资源勘探工业信息等支出

               

               

               

              十五、商业服务业等支出

               

               

               

              十六、金融支出

               

               

               

              十七、援助其他地区支出

               

               

               

              十八、自然资源海洋气象等支出

               

               

               

              十九、住房保障支出

              39.68

               

               

              二十、粮油物资储备支出

               

               

               

              二十一、国有资本经营预算支出

               

               

               

              二十二、灾害防治及应急管理支出

               

               

               

              二十三、其他支出

               

               

               

              二十四、债务还本支出

               

               

               

              二十五、债务付息支出

               

               

               

              二十六、抗疫特别国债安排的支出

               

              本年收入合计

              449.29

              本年支出合计

              449.29

                  使用非财政拨款结余

               

              结余分配

               

                  年初结转和结余

               

              年末结转和结余

               

               

               

               

               

              总计

              449.29

              总计

              449.29

               

              二、收入决算表

                                                           

               

               

               

               

               

               

              公开02表

              淮南市文化市场综合执法支队单位

               

               

               

               

               

              金额单位:万元

              项目

              本年收入合计

              财政拨款收入

              上级补助收入

              事业收入

               

              经营

              收入

              附属单位上缴收入

              其他

              收入

              科目编码

              科目名称

              小计

              其中:教育

              收费

              合计

              449.29

              449.29

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              207

              文化旅游体育与传媒支出

              368.77

              368.77

               

               

               

               

               

               

              20701

              文化和旅游

              368.77

              368.77

               

               

               

               

               

               

              2070101

                行政运行

              3.75

              3.75

               

               

               

               

               

               

              2070112

                文化和旅游市场管理

              365.02

              365.02

               

               

               

               

               

               

              208

              社会保障和就业支出

              26.02

              26.02

               

               

               

               

               

               

              20805

              行政事业单位养老支出

              26.02

              26.02

               

               

               

               

               

               

              2080501

                行政单位离退休

              1.36

              1.36

               

               

               

               

               

               

              2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

              24.66

              24.66

               

               

               

               

               

               

              210

              卫生健康支出

              14.82

              14.82

               

               

               

               

               

               

              21011

              行政事业单位医疗

              14.82

              14.82

               

               

               

               

               

               

              2101101

                行政单位医疗

              14.82

              14.82

               

               

               

               

               

               

              221

              住房保障支出

              39.68

              39.68

               

               

               

               

               

               

              22102

              住房改革支出

              39.68

              39.68

               

               

               

               

               

               

              2210201

                住房公积金

              26.32

              26.32

               

               

               

               

               

               

              2210202

                提租补贴

              13.36

              13.36

               

               

               

               

               

               

              三、支出决算表

               

               

               

               

               

               

               

               

              公开03表

              淮南市文化市场综合执法支队单位

               

               

               

               

               

               

              金额单位:万元

              项目

              本年支出合计

              基本支出

              项目支出

              上缴上级支出

              经营支出

              对附属单位补助支出

              科目编码

              科目名称

              合计

              449.29

              404.07

              45.22

               

               

               

              207

              文化旅游体育与传媒支出

              368.77

              323.55

              45.22

               

               

               

              20701

              文化和旅游

              368.77

              323.55

              45.22

               

               

               

              2070101

                行政运行

              3.75

              3.75

               

               

               

               

              2070112

                文化和旅游市场管理

              365.02

              319.80

              45.22

               

               

               

              208

              社会保障和就业支出

              26.02

              26.02

               

               

               

               

              20805

              行政事业单位养老支出

              26.02

              26.02

               

               

               

               

              2080501

                行政单位离退休

              1.36

              1.36

               

               

               

               

              2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

              24.66

              24.66

               

               

               

               

              210

              卫生健康支出

              14.82

              14.82

               

               

               

               

              21011

              行政事业单位医疗

              14.82

              14.82

               

               

               

               

              2101101

                行政单位医疗

              14.82

              14.82

               

               

               

               

              221

              住房保障支出

              39.68

              39.68

               

               

               

               

              22102

              住房改革支出

              39.68

              39.68

               

               

               

               

              2210201

                住房公积金

              26.32

              26.32

               

               

               

               

              2210202

                提租补贴

              13.36

              13.36

               

               

               

               

               

              四、财政拨款收入支出决算总表

               

               

               

              公开04表

              淮南市文化市场综合执法支队单位

               

               

              金额单位:万元

                  

                  

              项目

              金额

              项目

              小计

              一般公共预算财政拨款

              政府性基金预算财政拨款

              国有资本经营预算财政拨款

              栏次

              1

              栏次

              2

              3

              4

              5

              一、一般公共预算财政拨款

              449.29

              一、一般公共服务支出

               

               

               

               

              二、政府性基金预算财政拨款

               

              二、外交支出

               

               

               

               

              三、国有资本经营预算财政拨款

               

              三、国防支出

               

               

               

               

               

               

              四、公共安全支出

               

               

               

               

               

               

              五、教育支出

               

               

               

               

               

               

              六、科学技术支出

               

               

               

               

               

               

              七、文化旅游体育与传媒支出

              368.77

              368.77

               

               

               

               

              八、社会保障和就业支出

              26.02

              26.02

               

               

               

               

              九、卫生健康支出

              14.82

              14.82

               

               

               

               

              十、节能环保支出

               

               

               

               

               

               

              十一、城乡社区支出

               

               

               

               

               

               

              十二、农林水支出

               

               

               

               

               

               

              十三、交通运输支出

               

               

               

               

               

               

              十四、资源勘探工业信息等支出

               

               

               

               

               

               

              十五、商业服务业等支出

               

               

               

               

               

               

              十六、金融支出

               

               

               

               

               

               

              十七、援助其他地区支出

               

               

               

               

               

               

              十八、自然资源海洋气象等支出

               

               

               

               

               

               

              十九、住房保障支出

              39.68

              39.68

               

               

               

               

              二十、粮油物资储备支出

               

               

               

               

               

               

              二十一、国有资本经营预算支出

               

               

               

               

               

               

              二十二、灾害防治及应急管理支出

               

               

               

               

               

               

              二十三、其他支出

               

               

               

               

              本年收入合计

              449.29

              二十四、债务还本支出

               

               

               

               

              年初财政拨款结转和结余

               

              二十五、债务付息支出

               

               

               

               

              一、一般公共预算财政拨款

               

              二十六、抗疫特别国债安排的支出

               

               

               

               

              二、政府性基金预算财政拨款

               

              本年支出合计

              449.29

              449.29

               

               

              三、国有资本经营预算财政拨款

               

              年末财政拨款结转和结余

               

               

               

               

              总计

              449.29

              总计

              449.29

              449.29

               

               

               

              五、一般公共预算财政拨款支出决算表

              公开05表

              淮南市文化市场综合执法支队单位                                                               金额单位:万元

              科目编码

              科目名称

              本年支出

              合计

              基本支出

              项目支出

              合计

              449.29

              404.07

              45.22

              207

              文化旅游体育与传媒支出

              368.77

              323.55

              45.22

              20701

              文化和旅游

              368.77

              323.55

              45.22

              2070101

                行政运行

              3.75

              3.75

               

              2070112

                文化和旅游市场管理

              365.02

              319.80

              45.22

              208

              社会保障和就业支出

              26.02

              26.02

               

              20805

              行政事业单位养老支出

              26.02

              26.02

               

              2080501

                行政单位离退休

              1.36

              1.36

               

              2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

              24.66

              24.66

               

              210

              卫生健康支出

              14.82

              14.82

               

              21011

              行政事业单位医疗

              14.82

              14.82

               

              2101101

                行政单位医疗

              14.82

              14.82

               

              221

              住房保障支出

              39.68

              39.68

               

              22102

              住房改革支出

              39.68

              39.68

               

              2210201

                住房公积金

              26.32

              26.32

               

              2210202

                提租补贴

              13.36

              13.36

               

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               

               

               

               

               

               

               

               

              公开06表

              淮南市文化市场综合执法支队单位

               

               

               

               

               

              金额单位:万元

              科目编码

              科目名称

              决算数

              科目编码

              科目名称

              决算数

              科目编码

              科目名称

              决算数

              301

              工资福利支出

              357.50

              302

              商品和服务支出

              34.97

              307

              债务利息及费用支出

               

              30101

                基本工资

              111.62

              30201

                办公费

               

              30701

                国内债务付息

               

              30102

                津贴补贴

              89.88

              30202

                印刷费

               

              30702

                国外债务付息

               

              30103

                奖金

              72.60

              30203

                咨询费

               

              30703

                国内债务发行费用

               

              30106

                伙食补助费

              0.50

              30204

                手续费

               

              30704

                国外债务发行费用

               

              30107

                绩效工资

              2.60

              30205

                水费

              0.31

              310

              资本性支出

              1.94

              30108

              机关事业单位基本养老保险费

              24.66

              30206

                电费

               

              31001

                房屋建筑物购建

               

              30109

                职业年金缴费

               

              30207

                邮电费

               

              31002

                办公设备购置

              1.80

              30110

                职工基本医疗保险缴费

              10.02

              30208

                取暖费

               

              31003

                专用设备购置

               

              30111

                公务员医疗补助缴费

              4.62

              30209

                物业管理费

              2.37

              31005

                基础设施建设

               

              30112

                其他社会保障缴费

              0.59

              30211

                差旅费

              1.43

              31006

                大型修缮

               

              30113

                住房公积金

              28.55

              30212

              因公出国(境)费用

               

              31007

                信息网络及软件购置更新

              0.14

              30114

                医疗费

               

              30213

                维修(护)费

              1.34

              31008

                物资储备

               

              30199

                其他工资福利支出

              11.86

              30214

                租赁费

               

              31009

                土地补偿

               

              303

              对个人和家庭的补助

              9.67

              30215

                会议费

              1.57

              31010

                安置补助

               

              30301

                离休费

               

              30216

                培训费

               

              31011

                地上附着物和青苗补偿

               

              30302

                退休费

              0.40

              30217

                公务招待费

              0.48

              31012

                拆迁补偿

               

              30303

                退职(役)费

               

              30218

                专用材料费

              1.71

              31013

                公务用车购置

               

              30304

                抚恤金

               

              30224

                被装购置费

               

              31019

                其他交通工具购置

               

              30305

                生活补助

              7.12

              30225

                专用燃料费

               

              31021

                文物和陈列品购置

               

              30306

                救济费

               

              30226

                劳务费

              2.29

              31022

                无形资产购置

               

              30307

                医疗费补助

              1.96

              30227

                委托业务费

               

              31099

                其他资本性支出

               

              30308

                助学金

               

              30228

                工会经费

              6.75

              312

              对企业补助

               

              30309

                奖励金

              0.18

              30229

                福利费

              1.98

              31201

                资本金注入

               

              30310

                个人农业生产补贴

               

              30231

              公务用车运行维护费

               

              31203

                政府投资基金股权投资

               

              30399

              对其他个人和家庭的补助支出

               

              30239

                其他交通费用

              14.74

              31204

                费用补贴

               

               

               

               

              30240

                税金及附加费用

               

              31205

                利息补贴

               

               

               

               

              30299

              其他商品和服务支出

               

              31299

                其他对企业补助

               

               

               

               

               

               

               

              399

              其他支出

               

               

               

               

               

               

               

              39906

                赠与

               

               

               

               

               

               

               

              39907

                国家赔偿费用支出

               

               

               

               

               

               

               

              39908

                对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

               

               

               

               

               

               

              39999

                其他支出

               

               

              人员经费合计

              367.16

              公用经费合计

              36.90

               

               

              七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                        公开07表

              淮南市文化市场综合执法支队单位

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              金额单位:万元

              科目编码

              科目名称

              年初结转和结余

              本年收入

              本年支出

              年末结转和结余

              合计

              基本支出结转

              项目支出结转和结余

              合计

              基本支出

              项目支出

              合计

              基本支出

              项目支出

              合计

              基本支出结转

              项目支出结转和结余

              项目支出结转

              项目支出结余

              合计

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              淮南市文化市场综合执法支队没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

              八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

              公开08表

              淮南市文化市场综合执法支队单位                                                               金额单位:万元

              科目编码

              科目名称

              本年支出

              合计

              基本支出

              项目支出

              合计

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              淮南市文化市场综合执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。

              第三部分 淮南市文化市场综合执法支队2021年度单位决算情况说明

              一、收入支出决算总体情况说明

              2021年度收入总计449.29万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计449.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加114.86万元,增长34.35%,主要原因:是财政拨款收入增加

              二、收入决算情况说明

              2021年度收入合计449.29万元,其中:财政拨款收入449.29万元,占100%。

              三、支出决算情况说明

              2021年度支出合计449.29万元,其中:基本支出404.07万元,占89.94%;项目支出45.22万元,占10.06%。

              四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

              2021年度财政拨款收入总计449.29万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计449.29万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加114.86万元,增长34.35%,主要原因:是财政拨款收入增加

              五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

              (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

              2021年度一般公共预算财政拨款支出449.29万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加114.86万元,增长34.35%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加

              (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

              2021年度一般公共预算财政拨款支出449.29万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出368.77万元,占82.08%;社会保障和就业支出(类)支出26.02万元,占5.79%;卫生健康支出(类)支出14.82万元,占3.3%;住房保障支出(类)支出39.68万元,占8.83%。

              (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

              2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.89万元,支出决算为449.29万元,完成年初预算的161.1%。决算数大于预算数的主要原因:是年中发放一次性奖励、提租补贴支出增加。其中:基本支出404.07万元,占89.94%;项目支出45.22万元,占10.06%。具体情况如下:

              1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加

              2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为220.77万元,支出决算为365.02万元,完成年初预算的165.34%,决算数大于预算数的主要原因是年中发放一次性奖励、提租补贴支出增加